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    福建自考网> 试题题库列表页> 简述出纳部门收取现金业务流程的控制要点。

    第五章 练习题

    卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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    简述出纳部门收取现金业务流程的控制要点。

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    在设计货币资金业务内部会计控制制度时,必须将岗位相互分离的有()

    • A、固定资产登帐和原材料登帐
    • B、货币资金的保管与盘点清查
    • C、货币资金支付的审批与执行
    • D、应收账款的登帐和现金的登帐
    • E、货币资金的会计记录与审计监督

    零星费用报销支付现金的业务流程中,不涉及的控制要点是()

    • A、费用报销必须要有原始凭证
    • B、费用报销前,必须由业务部门主管和会计部门主管审核批准
    • C、费用报销后,必须由会计主管进行事后审核
    • D、定期进行账账核对

    企业流动资金中最活跃的项目是()

    • A、存货
    • B、交易性金融资产
    • C、货币资金
    • D、应收账款

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